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繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)

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大家好,如果您還對(duì)繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)不太了解,沒有關(guān)系,今天就由本站為大家分享繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)的知識(shí),包括繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)的問題都會(huì)給大家分析到,還望可以解決大家的問題,下面我們就開始吧!

代扣代繳個(gè)人所得稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該這樣做!

學(xué)會(huì)計(jì),認(rèn)準(zhǔn)會(huì)計(jì)網(wǎng)。

我們?nèi)粘K玫绞值墓べY,其實(shí)公司都已經(jīng)幫我們代扣代繳了個(gè)人所得稅了,那作為公司的財(cái)務(wù)人員,不僅要隨時(shí)關(guān)注個(gè)稅改革的動(dòng)向,還要認(rèn)真做好企業(yè)的代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄。具體應(yīng)該怎么做呢,小編幫大家整理了一些資料。

我們新的稅法是有規(guī)定,對(duì)扣繳義務(wù)人按照所扣繳的稅款,付給2%的手續(xù)費(fèi)。扣繳義務(wù)人可將其用于代扣代繳費(fèi)用開支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的辦稅人員。但由稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,扣繳義務(wù)人補(bǔ)扣的個(gè)人所得稅稅款,不向扣繳義務(wù)人支付手續(xù)費(fèi)。企業(yè)為職工代扣代繳個(gè)人所得稅有兩種情況,第一是職工自己承擔(dān)個(gè)人所得稅,企業(yè)只負(fù)責(zé)扣繳義務(wù);第二是企業(yè)既承擔(dān)稅款,又負(fù)有扣繳義務(wù),這兩種情況處理方法都是不一樣的,我們具體通過例子來(lái)學(xué)習(xí)一下:

假設(shè)所得稅稅率是15%,起征點(diǎn)是5000,那么A企業(yè)為員工林某發(fā)放9月份工資5600元。稅款由林某自己承擔(dān),企業(yè)負(fù)責(zé)代扣代繳。首先計(jì)算出林某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是(5600-5000)*15%=90元那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該就是借記應(yīng)付工資5600,貸:銀行存款5710,應(yīng)交稅金——代扣代繳個(gè)人所得稅90。

第二種是企業(yè)為林宙承擔(dān)稅款時(shí),由于林某的工資為稅后所得,則需要換算為稅前所得,再計(jì)算個(gè)人所得稅。按照公式應(yīng)納稅所得額=(不含稅收入額-費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)-速算扣除數(shù))÷(1-稅率),應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)

所以企業(yè)應(yīng)為林某承擔(dān)的稅款是(5600–5000-125)/(1-15%)=356.25元,所以會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該借記應(yīng)付工資5956.25貸記銀行存款5600應(yīng)交稅金–代扣代繳個(gè)人所得稅額356.25。

小伙伴們,代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄你們學(xué)會(huì)了嗎?

學(xué)習(xí),堅(jiān)持才有用:

企業(yè)承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)和工資薪金個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

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1新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下新辦企業(yè)的開辦費(fèi)不多又沒待攤費(fèi)用科目怎樣做?

借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)即可。

2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在給對(duì)方開具紅字信息表時(shí)做賬,還是收到對(duì)方開具的負(fù)數(shù)**時(shí)做賬?有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)依據(jù)什么報(bào)稅呢?

收到紅字**時(shí),紅字沖減進(jìn)項(xiàng)稅額即可。

3辦理勞務(wù)派遣公司需要什么條件?要提交些什么資料?

注冊(cè)勞務(wù)派遣公司是企業(yè)法人,有**的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。注冊(cè)公司,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)登記。

一、注冊(cè)勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(一)股東符合法定人數(shù);

(二)股東出資達(dá)到法定資本最低限額;

(三)股東共同制定公司章程;

(四)有公司名稱,建立符合有限責(zé)任公司要求的組織機(jī)構(gòu);

(五)有公司住所;

二、注冊(cè)勞務(wù)派遣股份有限公司,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(一)發(fā)起人符合法定人數(shù);

(二)發(fā)起人認(rèn)購(gòu)和募集的股本達(dá)到法定資本最低限額;

(三)股份發(fā)行、籌辦事項(xiàng)符合法律規(guī)定;

(四)發(fā)起人制訂公司章程,采用募集方式設(shè)立的經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)通過;

(五)有公司名稱,建立符合股份有限公司要求的組織機(jī)構(gòu);

(六)有公司住所。

三、勞務(wù)派遣公司注冊(cè)的特別規(guī)定:

勞務(wù)派遣公司的注冊(cè)資本不得少于200萬(wàn)元,股份有限公司注冊(cè)資本的最低限額為**幣五百萬(wàn)元。在整個(gè)勞務(wù)派遣過程中,派遣機(jī)構(gòu)的實(shí)力和信譽(yù)對(duì)勞務(wù)派遣的秩序和效果至關(guān)重要。規(guī)定200萬(wàn)元的注冊(cè)資金可以提高派遣機(jī)構(gòu)的設(shè)立門檻,一定程度上把不具備實(shí)力的企業(yè)排除在外,這樣才能更好地保障勞動(dòng)者的利益。

4你好 請(qǐng)問關(guān)于企業(yè)全額承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)和工資薪金個(gè)人所得稅(含個(gè)人需承擔(dān)部分)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

計(jì)提時(shí):

借 費(fèi)用類科目/生產(chǎn)成本

貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資(等于個(gè)人實(shí)發(fā)工資+企業(yè)負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅+個(gè)人承擔(dān)的社保、住房公積金)

發(fā)放工資的時(shí)候:

借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

貸 銀行存款等(個(gè)人實(shí)發(fā)工資)

繳納稅金的時(shí)候:

借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

貸 銀行存款

5我們的客戶將增值稅普通**丟失,我們給他提供了原始**的復(fù)印件加蓋**章,客戶說(shuō)怕查賬不同意此項(xiàng)**作,除此之外還有其他的方法可以解決嗎?

丟失是客戶的責(zé)任,公司并不用對(duì)此負(fù)責(zé),就提供原始**的復(fù)印件加蓋**章就好;可以求助專管員。

6退貨退貨入庫(kù)時(shí)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在最后利潤(rùn)表上會(huì)不會(huì)抵扣掉?

當(dāng)沖減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后,當(dāng)月利潤(rùn)表中的成本額當(dāng)然會(huì)跟著減少。

7小規(guī)模納稅人每月的增值稅需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是等到一個(gè)季度的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)呢?季末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣嗎?

可以按季結(jié)轉(zhuǎn)。小規(guī)模納稅人季不足9萬(wàn)享受免征增值稅時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn),這時(shí)才是結(jié)轉(zhuǎn)為,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人增值科只涉及一個(gè)科目就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,只有享受免稅的時(shí)才需結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。

8現(xiàn)很多商貿(mào)企如電腦銷售行業(yè),購(gòu)進(jìn)來(lái)的**是配件,賣出去的票是電整機(jī),這樣開票進(jìn)銷商品比對(duì)就對(duì)不上了。這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)?賬務(wù)上如何**作更好呢?

列**清單就可以解決了,或者作為加工處理。

9小規(guī)模納稅人當(dāng)月收入未超過3萬(wàn),還需計(jì)提附加稅嗎?其中部分收入代開了專票,已交的增值稅需要交附加稅嗎?

小規(guī)模若月沒超三萬(wàn),其中:普票部分不計(jì)提附加稅,專票部分計(jì)提附加稅。

10財(cái)務(wù)經(jīng)理在錄入期初總賬的時(shí)候沒有備注好借貸方怎么辦?

如果總賬的期初欄格式,沒有借方、貸方的,那就根據(jù)科目性質(zhì)、正負(fù)數(shù)(也就是紅字、藍(lán)字)來(lái)判斷。

以上**僅供參考 有不正確之處歡迎大家討論 請(qǐng)?zhí)岢鲋刚?/p>

好了,關(guān)于繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)和繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄(繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄沒做)的問題到這里結(jié)束啦,希望可以解決您的問題哈!

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