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申報稅務流程(納稅申報流程)

前沿拓展:

申報稅務流程

一、正面回答
登錄電子稅務局,點擊納稅申報表,根據季度末月利潤表的本年累計營業收入,營業成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業收入,營業成本,利潤總額。營業收入=主營業務收入+其他業務收入,不包括營業外收入。營業成本=主營業務成本+其余業務成本,不包括營業外支出,期間費用。利潤總額就是利潤表本年累計利潤總額。
二、分析詳情
所得稅的報稅時間是每個季度的次月,也就是1月申報去年第四季度的、4月份申報當年第一季度的、7月份申報當年第二季度的、10月份申報當年第三季度的、第四季度就是來年1月份申報。
三、申請的實際時間
經營者以1個月或是1個一季度為1個繳稅期的,自滿期之日起15日內申報納稅。
以1日,3日,5日,10日或是15日為1個繳稅期的,自滿期之日起5天內預繳稅款,于次月1日起15日內申報納稅并付清上月應繳稅金。納稅申報期一般為次月1日起至15日止,遇最后一日為國家法定假日的,順延1日。在每月1日至15日內有持續3日之上法定休假日的,按法定節假日日數延期。


增值稅申報

增值稅季度申報流程

1.打開國家**xx省電子稅務局網頁;

2.右上角登錄、企業進入;

3.我要辦稅-稅費申報及繳納-填寫增值稅申報表;

4.如果沒有開**選一健申報-進入報表-右上角申報;

5.評價、提交或關閉本頁—重置申報清冊;

6.如果有開**選增值稅(適用于小規模納稅人)申報;

7.**數據匯總-獲取**數據-導入申報表-右上角申報;

8.評價、提交或關閉本頁;

9.填寫地方教育附加申請表-確認信息無誤-右上角申報;

評價、提交或關閉本頁-重置申報清冊。

注:如果有需要繳款請繳款!

申報稅務流程(納稅申報流程)

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申報稅務流程(納稅申報流程)

拓展知識:

申報稅務流程

報稅流程是,由企業等納稅人在年度終了之日起的五個月內向稅務機關申報,提交年度企業所得稅的納稅申報表、財務會計報告和其他資料,并由稅務機關匯算清繳,結清應繳應退給納稅人的稅款。
【法律依據】
《中華****企業所得稅法》第五十三條
企業所得稅按納稅年度計算。納稅年度自公歷1月1日起至12月31日止。
企業在一個納稅年度中間開業,或者終止經營活動,使該納稅年度的實際經營期不足十二個月的,應當以其實際經營期為一個納稅年度。
企業依法清算時,應當以清算期間作為一個納稅年度。
第五十四條
企業所得稅分月或者分季預繳。
企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內,向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表,預繳稅款。
企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。
企業在報送企業所得稅納稅申報表時,應當按照規定附送財務會計報告和其他有關資料。

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