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個人所得稅工資減6000:個人所得稅工資減除費用為了什么

個人所得稅工資減6000:個人所得稅工資減除費用為了什么

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2022個人所得稅退稅今日開始!超過6萬不足12萬退稅嗎?退多少?

能不能退稅,退多少,要看你預扣預繳了多少稅,然后再與年終匯算清繳應納稅額進行對比,多退少補。

四項綜合所得在每個月或每次單位給你發(fā)錢的時候會先預先計算并扣除相關稅額(你拿到手的就是扣過稅的工資,俗稱稅后工資),等到第二年匯算清繳的時候,就把你上一年度綜合所得的所有全年收入(包括年終獎)綜合起來再算一次,如果全年預扣的個稅比匯算清繳計算出來的多,說明之前實際扣的個稅多于應該要扣的個稅,就會給你退稅;如果全年預扣的個稅比匯算清繳計算出來的少,說明之前實際扣的個稅少于應該要扣的個稅,你就需要補稅。

個人所得稅的綜合所得包括(1)工資、薪金所得、(2)勞務報酬所得、(3)稿酬所得、(4)特許使用費所得四項。

首先,工資、薪金所得采用累積預扣法。

本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額x預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額

其中,累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除

其次,勞務報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得按次或者按月預扣預繳稅款。

勞務報酬所得應預扣預繳稅額=預扣預繳應納稅所得額x預扣率-速算扣除數(shù)

稿酬所得、特許權(quán)使用費所得應預扣預繳稅額=預扣預繳應納稅所得額x20%

其中,勞務報酬所得、特許權(quán)使用費所得每次收入≤4 000元的,預扣預繳應納稅所得額=每次收入額-800元;每次收入>4 000元的,預扣預繳應納稅所得額=每次收入額x(1-20%)=每次收入額x80%。

稿酬所得的收入額減按70%計算,即稿酬所得每次收入x70%≤4 000元的,預扣預繳應納稅所得額=每次收入x70%-800元;每次收入x70%>4 000元的,預扣預繳應納稅所得額=每次收入x70%x(1-20%)=每次收入x70%x80%。

最后,年終綜合所得匯算清繳

綜合所得全年應納稅額

=全年應納稅所得額x適用稅率-速算扣除數(shù)

=(全年收入額-60 000元-專項扣除-享受的專項附加扣除-享受的其他扣除)x適用稅率-速算扣除數(shù)

全年收入額:工資、薪金所得全額計入收入額;而勞務報酬所得、特許權(quán)使用費所得的收入額為實際取得勞務報酬、特許權(quán)使用費收入的80%;此外,稿酬所得的收入額在扣除 20%費用的基礎上,再減按70%計算,即稿酬所得的收入額為實際取得稿酬收入的56%。

60000元:每年的扣除費用,即5000元*12個月=60000元。

專項扣除:包括居民個人按照國家規(guī)定的范圍和標準繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社會保險費和住房公積金等。

專項附加扣除:包括子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出。符合條件的可以在個稅APP中填報,提高退稅金額。

其他扣除:包括個人繳付符合國家規(guī)定的企業(yè)年金、職業(yè)年金,個人購買的符合國家規(guī)定的商業(yè)健康保險、稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險的支出,以及國務院規(guī)定可以扣除的其他項目。

個人將其所得對教育、扶貧、濟困等公益慈善事業(yè)進行捐贈,捐贈額未超過納稅人申報的應納稅所得額30%的部分,可以從其應納稅所得額中扣除;國務院規(guī)定對公益慈善事業(yè)捐贈實行全額稅前扣除的,從其規(guī)定。


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退休返聘個稅起征點為多少?

可以退稅。

我就是超過6萬,不足12萬,榮幸成為退稅大軍的一員。

昨天我已經(jīng)退了,退了1237.53元,目前還在審核階段。

說到這次能退稅,我非常感謝國家稅務機關,感謝今日頭條這個好平臺。

為什么我會著重感謝今日頭條呢?

因為我去年繳納的稅款全部是在今日頭條獲取的,不多,就1237.53元。

自然而然,今年退稅的錢,自然是去年今日頭條扣的稅錢還給了我。

說實話吧,單憑我那點工資,全年還不到五萬五,是無法滿足退稅條件的。就拿19年,2020年,我沒有退稅資格的,也就不存在退稅一說。

但我去年在今日頭條這個平臺上,通過努力寫作,掙取到1.2萬寫作報酬。

1.2萬的寫作報酬,扣除了1237.53元的稅款,實際上我到手收益一萬多點。

然后呢,平臺扣除的1237.53元稅款,又原封不動的通過今年個人所得稅退稅還給了我。

所以說,我才重點感謝今日頭條這個平臺,讓我有退稅的資格。

下面是我3月1號退稅的具體經(jīng)過

我是2月25號預約3月1號退稅的時間段。

昨天,懷著激動的心,顫抖的手,打開國家個人所得稅App,登錄,輸入密碼,然后進入這個頁面:

點擊,進入專題頁:

然后進入這個頁面。點擊立即登錄。

登錄以后,來到下一個頁面:

點擊,使用已申報數(shù)據(jù)填寫這一欄,然后等待系統(tǒng)反應。

然后,接下來,就是這個畫面:

點擊,我已閱并知曉按鈕。

然后,頁面就跳轉(zhuǎn)到這個頁面:

你就需要填寫:任職受雇單位。

當你選擇任職受雇單位后,下面自動替你選擇主管稅務機關,然后你就可以點擊,下一步**作了。

然后這個頁面就是最重要的。

這個頁面左下角,我畫紅圈處,牽涉到你是退稅呢,還是補交稅款呢?

我在這里提醒一下,上面頁面那些重要參數(shù),你必須仔細核對清楚,確認無誤后,才能點擊下一步:

然后,頁面就跳轉(zhuǎn)到這個界面:

左下角,有應退稅多少,還是應該補繳納多少都有顯示,確認無誤后,就可以點擊提交申報了。

然后,下一步,點擊申請退稅。

最后一步,就是綁定銀行卡,這樣,你應該退的稅錢經(jīng)過稅務部門審核通過后,這些錢就到你銀行卡上了。

這就是我的退稅**作步驟。

其實,說真的,每個人的退稅情況不一樣,要具體情況具體分析,可能有的人退稅過萬元,有的人一分錢退稅都沒有,甚至有的人不但不退稅,還要補繳稅款。

這點,我有好幾個朋友都需要補交稅款,讓他們很是郁悶。

不過,話說回來,能退稅的前提條件是,你去年繳納稅了嗎?如果,你沒有繳稅資格,那是沒法退稅的。

那么今年的退稅也就跟你無關了,你明白嗎?

最后我想說:頭條的朋友們,去年在平臺扣除的稅是可以找回來的,心動不如行動,你退稅了嗎?趕緊行動吧。

看完這篇文章,你想說什么,歡迎在下方留言區(qū)討論。[送心]

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