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**公司薪俸稅表(**公司工資表)

前沿拓展:

**公司薪俸稅表

來自**以任何形式受雇的收入,均須繳交薪俸稅;應課稅項目,包括傭內金、紅利、獎金、約滿容酬金、津貼(包括教育津貼)及其它利益;任何來自**的服務及補助金收入亦需繳稅稅率按收入多寡,由2%至17%;外籍人士在任何評稅年度留港少于60天,無須繳付薪俸稅。

有限公司做帳、核數、報稅流程:
評估、報價、商洽后簽訂做帳報稅協議→預交款項→整理單據,帳務處理→做帳完畢→交由核數師審計→審計完畢→報告交股東簽署→會計師持簽署的審計報告去**報稅→相關文件返還客戶

更多報稅問題,可以到**商務官網查看,希望以上回答能幫到您,祝您生活愉快^_^

小小建議:**公司做帳報稅程序較為復雜,為防止中介公司在做帳報稅時出現問題,導致公司蒙受經濟上的損失,在做帳時應請專業人士處理帳務,纔有權益保證。


憑著低稅率的稅制優勢,**已然是內地人士心目中,無可比擬的個人所得稅管理天堂。

香港公司薪俸稅表(香港公司工資表)

但是,很多客戶朋友僅僅只是知道**稅率低,卻不清楚**都有哪些稅收,在**又要如何繳稅?

今天銀河君就跟大家解析一下,**稅收。

薪俸稅——**人最主要的稅收

**人要承擔的稅額,主要分為薪俸稅、利得稅和物業稅三種。一般來講,大家最關心的還是工資上扣除的個人所得稅,也就是薪俸稅。

內地的個人所得稅,在**叫做薪俸稅。薪俸稅是納稅人為在**工作所賺取的入息所繳交的稅款。

香港公司薪俸稅表(香港公司工資表)

根據**的稅收政策,**居民每年繳納薪俸稅的門檻挺高,納稅群體也分了很多種,所以一年下來,綜合來看各個納稅群體的稅負壓力都是極小的。

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在內地所說的“個稅起征點”,在**則是叫“免稅額”。不同于內地個稅起征點的“一刀切”,**的免稅額分了很多種情況。單身的、結婚的、有兒女和無兒女的、家里有無贍養老人的等等。不同的群體,可以申請的免稅額是不一樣的。

具體來看,**的免稅額總共分了以下幾種:

已婚人士免稅額;

子女免稅額;

供養兄弟姊妹免稅額;

供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額;

單親免稅額;

傷殘受養人免稅額;

除了免稅額,還有一項扣除項目(有上限),也包括很多。比如個人進修開支、居所貸款利息、認可慈善捐款、長者住宿照顧開支等。

**居民的薪俸稅,在減掉免稅額和扣除項目之后,再按照稅率計算稅收。

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**免稅額、扣稅及稅率表▲

舉個例子吧!

舉例1:月薪15000元的單身人士要交多少稅?

假如A先生在**工作,并且是單身,每月工資為15000元港幣,那么一年12個月,年總收入就是180000元港幣。A先生扣稅后,薪資是多少?我們來算一算:

月薪 – 5%的**退休計劃強積金(扣除項目費用)=每月剩余薪資

香港公司薪俸稅表(香港公司工資表)

那么,按照免稅額標準,A先生可以享受132000的免稅額,最終算下來,一年的納稅額僅僅780元!

一年780元納稅額,月薪15000元平均下來每個月僅需納稅65元。

銀河君都驚了!**的低稅率真是太!棒!了!吧!

舉例2:月薪3萬的已婚人士要交多少稅?

再舉一個例子,B先生已婚,月薪3萬港幣,一年的工資則為36萬港幣,妻子在家做家庭主婦沒有收入。那么,按照免稅額標準,B先生可以享受264000元的免稅額。扣除每月5%的強基金1500元后,B先生一年的納稅額為3210元。

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上述兩個例子,是無老無小的單身或年輕夫妻,收入不算太高。但是,針對那些收入很高的人群,也會因為上有老下有小,以及房貸等免稅額,而享受到不小的稅收福利。

以此來看,**的稅收制度是非常靈活的,幾乎考慮到了每個個體和家庭的實際情況。

**除薪俸稅之外還有哪些稅務?

**的稅務主要分為直接稅間接稅,銀河君來簡單介紹一下:

一、直接稅

01

折疊利得稅

利得稅是納稅人為在**經營業務取得的利潤所繳交的稅款。

02

折疊物業稅

物業稅是納稅人為在**持有物業并出租賺取利潤所繳交的稅款。只持有物業不須繳交物業稅,但仍須繳交差餉(部分物業更須繳納地租)。

03

折疊個人入息課稅

個人入息課稅是指為需要同時繳交薪俸稅、利得稅及/或物業稅的納稅人所提供的一項稅務寬減。

稅務局會對選擇個人入息課稅的人士的所有收入(即薪俸稅、利得稅及/或物業稅所列明的各種應課稅收入)合并,并以薪俸稅稅率課稅,并享有薪俸稅列明的免稅額。

二、間接稅

01

差餉、地租及地稅

差餉是**的一種地稅,是****為**境內地產物業征收的稅項。除差餉外,按土地契約的不同,土地使用者另須繳交地稅或按《中英聯合聲明》的規定向**繳納地租。

02

印花稅

印花稅是****向所有涉及任何不動產轉讓、不動產租約及股票轉讓所征收的稅款。

03

**及**稅

**及**稅是**向**投注、合法**投注及**收益所征收的稅項。

04

商品稅

**一般不征收商品稅,但烈酒、煙草、碳氫油及甲醇例外。此外,入口或于**制造等商品均須繳稅。

05

酒店房租稅

酒店房租稅是對酒店及賓館就酒店房租所征收的稅項。

06

商業登記費

商業登記費是任何人士在**設立公司,而需每年向稅務局繳交的商業營運牌照費用。

07

飛機乘客離境稅

飛機乘客離境稅是旅客使用**國際機場或以直升機從港澳碼頭離境時需繳交的稅項,此稅項已包括在機票價格內。

08

車輛首次登記稅

因**鼓勵市民使用公共交通工具,減低汽車增長,汽車首次登記時須向**繳交車輛首次登記稅。

09

專利稅

專利稅是****對某些專利行業營運者所征收的稅項。

10

特權稅

某些行業須向**繳交特權稅,如屠業。

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當然,和**人最為直接相關的就是薪俸稅啦!

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拓展知識:

**公司薪俸稅表

**薪俸稅累進稅率

2018/19 課稅年度及其后

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**公司薪俸稅表

薪俸稅額是按你在該課稅年度的應課稅入息實額以累進稅率計算;或以入息凈額以標準稅率計算,兩者取較低的稅款額征收。
應課稅入息實額 = 入息總額 – 扣除總額 – 免稅額總額
入息凈額 = 入息總額 – 扣除總額
課稅年度是指每年的4月1日至翌年的3月31日。
每年度的暫繳薪俸稅是根據上年度的入息減去扣減項目(和免稅額)來評定。

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