電子申報系統(tǒng)(電子申報系統(tǒng)與電子稅務局)
前沿拓展:
電子申報系統(tǒng)
相信你本月數(shù)是一定填寫了,,那么本年累計數(shù)就一定是1-6月的數(shù)據(jù),,
申報過程中,有問題,可以咨詢稅務專管員的,
常理是不會出現(xiàn)你這樣的問題,不然,稅務局早發(fā)出維護中的通知了
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步驟一:使用企業(yè)識別號登錄“貴州省電子稅務局”。
步驟二:點擊“我要辦稅”,選擇“稅費申報及繳納”。
步驟三:選擇“社會保險費”-“單位社保費確認”,核對繳費年月無誤后點擊“去申報”。
步驟四:系統(tǒng)自動帶出當月社保費申報信息,確認信息無誤后,點擊“下一步”。
步驟五:提交“申報”,提示“申報成功”,完成申報**作。若需進行繳款,可點擊【繳款】按鈕進行**作。
步驟六:點擊“繳款”按鈕,按需選擇對應繳費方式,點擊“立即繳款”即可。
來源:市局納稅服務中心、七星關區(qū)稅務局
編發(fā):畢節(jié)稅務
2020年第132 期 ,總 1052 期
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【來源:畢節(jié)稅務】
版權歸原作者所有,向原創(chuàng)致敬
拓展知識:
電子申報系統(tǒng)
電子報稅就是納稅人使用電子報稅工具(如計算機),將申報的原始資料通過通訊網絡(如電話網)以電子數(shù)據(jù)的形式發(fā)送到稅務局的計算機主機系統(tǒng)上,稅務局主機對這些申報的原始數(shù)據(jù)通過進行身份識別、邏輯計算審核之后,在稅務局主機內生成相應的電子申報數(shù)據(jù),并將納稅人的申報款信息發(fā)送到相應的銀行進行稅款保留。同時,稅務局主機將申報的結果立即返回給納稅人。
電子報稅分電話機報稅、報稅機報稅和計算機報稅三種報稅方式。
電話機報稅是適用于雙定戶的比較簡單的一種報稅方式。納稅人報稅時先撥通報稅電話(99500),然后依電放里的語音提示進行**作即可。
報稅機報稅是適用于查賬征收、尚未配置微機的企業(yè)申報稅款的一種報方式。報稅機是一種專用的報稅工具,它的特點是價格低,**作簡便,實現(xiàn)的報稅功能均以菜單式結構提供給**作人員。報稅機主要實現(xiàn)的一種填表功能,由納稅人將申報數(shù)據(jù)填入報稅機中,然后按發(fā)送鍵將報表打包以電子數(shù)據(jù)通過電話線發(fā)送到稅務局,并接收申報的結果,將申報結果顯示給納稅人。
計算機報稅是適用于查賬征收、配置了微機的企業(yè)申報稅款的一種報稅方式。其特點是界面友好、**作直觀,具有很強的稅款計算功能,而且一機可以多用。納稅戶輸入完數(shù)據(jù)后,用鼠標按發(fā)送鍵,此時系統(tǒng)先將數(shù)據(jù)加密打包,然后通過MODEM將數(shù)據(jù)發(fā)送到稅務局,并接收申報的結果,將申報結果顯示給納稅人。
計算機報稅詳細**作見:
《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》**作手冊
一、“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝
到網上下載電子申報V3.0(現(xiàn)已升級為4.0)單機版(安裝程序)及補丁程序。
補丁程序包含:3.07、3.08、3.093、4.0
雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序,按提示進行安裝**作(一般選擇默認路徑,點擊“下一步”直到安裝“完成”);安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”的圖標。然后重新啟動電腦(否則在升級補丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤)。
二、系統(tǒng)實始化**作
1、系統(tǒng)注冊
進入“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理(菜單)→系統(tǒng)注冊→輸入您企業(yè)的稅號與名稱→確定;注冊序列號默認不需更改,然后關閉退出企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),進行下一步的軟件升級。
2、軟件升級
企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后,關閉企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),依次升級3.07、3.08、3.093、4.0補丁程序,每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。
注:企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次,注冊時間為7月份。因此,每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本年度尚未注冊,請與服務單位聯(lián)系”屬于正常情況,點擊“確定”可繼續(xù)**作。每年六月份完稅后,系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期,請與服務單位聯(lián)系”,確保您企業(yè)繳納維護費,才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。
3、系統(tǒng)配置
A、基礎資料管理(菜單)→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目
B、修改為當前使用數(shù)據(jù)庫路徑:C:\Program Files\航天信息\防偽開票\DATABASE\DEFAULT\WORK→確定→保存(鏈接"防偽開票系統(tǒng)"中開票數(shù)據(jù)的路徑)
C:輔導期企業(yè)必須選擇:□進項票需要進行先比對后抵扣
注意:A、非輔導期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項
B、輔導期企業(yè)必須在錄入進項**之前勾選(否則應刪除全部進項**,在勾選后重新錄入)
4、公司資料設置
基礎資料管理(菜單)→公司資料設置→修改→錄入您企業(yè)的基本信息讀入分局提供的密鑰文件(詳見第三問題第4項第二步)→保存
5、常用稅目設置
基礎資料管理(菜單)→常用稅目設置→稅目資料(A)→選定稅目→添加到常用稅目表(B)→退出(注意:大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目,準確的“稅目名稱”必須咨詢當?shù)厮鶎賴惙志郑?br />6、開票系統(tǒng)稅目初始化
A、基礎資料管理(菜單)→開票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化(A)→更新
B、產品稅目調整(B):全選→修改→選定→確定→更新→確定
C、已開**稅目調整(C):選擇開票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出
注意:此項**作是確保開票系統(tǒng)所開**是否能正常導入電子申報系統(tǒng)的重要**作
7、納稅申報初始化
納稅申報(菜單)→納稅申報初始化→開始→錄入財務報表的相關數(shù)據(jù)(資產表、負債表、損益表)→保存→審核→退出
注意:A、初始化月份為申報月份的前一個月
B、資產、負債中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財務報表的“年末數(shù)”,即上年度12月累計數(shù);損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財務報表數(shù)據(jù);
C、首次安裝使用該系統(tǒng)時須進行“納稅申報初始”**作,正常**作以后不需要做初始**作。
以上第3、5、6步聚對于全出口企業(yè)、三來一補企業(yè)、僅使用電子申報系統(tǒng)的不需要開增值稅**的企業(yè),不需進行設置。
三、進項**管理
1、防偽稅控進項專用**管理:(方法有二)
方法一:進項**管理(菜單)→防偽稅控進項專用**管理→新增→按進項**上的內容錄入(紫色邊框中內容必填)→保存→審核
方法二:用稅控專用掃描儀通過**掃描軟件直接掃描進項**即可
注意:A、在**作方法一時,所有**必須審術;
B、所錄入的數(shù)據(jù)必須正確無誤。容易出現(xiàn)錯誤的項目有“**密文”、“開票日期”、“稅額”三項;
C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于**票面信息,但也必須正確無誤碼。
2、稅局代開進項**:稅率為4%或6%(方法有二)
方法一:進項**管理(菜單)→稅局代開進項**→新增→按進項**上的內容錄入(紫色邊框中內容必填)→保存→審核
方法二:用稅控專用掃描儀通過**掃描軟件直接掃描進項**即可
除了與防偽稅控進項專用**管理的注意事項相同外,還必須注意:
代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼,其中第9位和第10位為大寫字母“DK”
3、進項廢舊物資銷售**: 稅率為10%
進項**管理(菜單)→進項廢舊物資銷售**→新增→按進項**上的內容錄入(紫色邊框中內容必填)→保存→審核
注意:該種**在錄入時無稅額顯示,但在進行查詢和做報表時將會顯示抵扣稅額
4、進項**抵扣步聚:(適用于以上三種進項專用**)
第一步:進項**錄入(或掃描)到該系統(tǒng)中;
第二步:拷貝密鑰文件,拿U盤到當?shù)厮鶎賴惙志郑截愡M項**“網上認證”密鑰文件(key.dat)后讀入系統(tǒng);基礎資料管理(菜單)→公司資料設置→讀入認證密鑰文件→選擇U盤上的(key.dat)文件即可
第三步:待認證進項專用**導出,進項**管理(菜單)→待認證進項專用**導出→選擇錄入日期→寫網上認證文件→選擇路徑保存到電腦中。(若用掃描儀掃描的進項**則會直接造成認證文件保存到電腦中)。
第四步:進項**網上認證流程:
I、網上注冊(登陸國稅局網站→注冊→錄入企業(yè)注冊信息)→打印注冊信息表
II、登陸東莞市國稅局網站→登陸(輸入用戶名及密碼)→網上辦稅→**認證→網上認證→瀏覽(選擇待認證文件dat格式)→上傳
注意:A、一個文件只能上傳一次,不能重復上傳;
B、生成的待認證文件內所包含的**數(shù)量不應超過600份;
C、上傳文件成功后,系統(tǒng)將會提示在“XX”個小時后可下載認證結果文件
III、認證結果下載:認證結果下載(提示的時間之后)→選擇RZ101→下載→保存到電腦中
IV、下載并打印《認證結果通知書》
注意:因認證結果通知書為PDF格式文件,所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件(該軟件可以從東莞國稅網站或正欣科技站下載安裝)
第五步:讀入進項**認證結果:進項**管理(菜單)→專用進項**讀入→電子數(shù)據(jù)認證結果讀入→讀入(RZ00101)→選擇認證結果文件→保存
注意:讀入認證結果時應確認**份數(shù)與認證金額是否與認證通過的份數(shù)與金額相同
第六步:(僅適用于)輔導期一般納稅人企業(yè);進項**管理(菜單)→讀入抵扣**比對返回文件→選擇比對結果返回文件(從所屬分局拷貝)→保存
注意:A、報稅完成后,稅務機關通知企業(yè)拿比對結果,在下期納稅申報前須將“比對返回結果”讀入系統(tǒng)進行保存,上期進項**才可在本期抵扣;
B、輔導期企業(yè)在認證進項專用**后,必須在當月將認證結果讀入系統(tǒng),否則該月認證結果無法讀入。
5、海關完稅憑證: 稅率 13% 及 17%
進項**管理(菜單)→新增→錄入(號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格)→保存→審核
錄入規(guī)定:A、以“(0609) ” 為例,納稅人填制抵扣清單時,包括“—”、大寫英文字
-底部咨詢-517594—L02
母“L”在內的22位號碼必須填寫完整,其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如“(0609)”不屬于繳款書號碼,不應當填寫
B、口岸代碼為**號碼前4位數(shù),即上例中的“5204”;
注意:海關完稅憑證不需要認證,錄入審核后直接可以抵扣;
6、運輸**: 稅率為 7%
進項**管理(菜單)→新增→選擇(鐵路、航空、管道、海洋、公路、內河、聯(lián)運)→按**內容錄入→保存→審核
錄入規(guī)定:A、前4種**每月每種只能錄入一張,運輸金額和可允許抵扣的運費金額都錄入且金額一致,每種**須錄入會計份數(shù)及合計金額;不需認證,錄入后直接可抵扣。
B、后3種帶密文的**必須先拿紙質票到稅局進行掃描認證,認證后錄入系統(tǒng)才可抵扣**號碼錄入規(guī)定:
→正式、臨時一般納稅人企業(yè)錄入方法:**號碼為9+本公司稅號+抵扣年月(4位數(shù)),總共20位數(shù),必須是合計份數(shù),金額累加錄入,運輸單位名稱與主管稅務機關代碼選擇其中一張錄入即可;
→輔導期錄入方法:**號碼錄入為:**碼+**號碼,共20位,必須逐張錄入,不能合計錄入。
四、銷項**管理
1、從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)
首先進入“防偽開票系統(tǒng)”,**管理→**查詢→選擇月份,處于**查詢界面;再切換到電子報稅系統(tǒng),選擇“銷項**管理”(菜單)→從界面讀開票數(shù)據(jù)(一機多票6.10)→點擊讀**查詢界面→讀完后點擊保存即可
注意:A、**讀入時“**查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài);
B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統(tǒng)”的**時,請檢查第二問題第3項B步驟與第二問題第6項的步驟
2、防偽稅控銷項專用**管理
銷項**管理(菜單)→防偽稅控銷項專用**管理→補錄→按銷項**上的內容錄入(紫色邊框中內容必填)→保存→審核
注意:A在銷項**無法導進的情況下才需要補錄
B、在手工錄入時除紫色邊框外,還必須在明細內容中匯總錄入明細信息,并選擇本公司的“稅目”
3、普通**管理
A、銷項**管理(菜單)→普通**管理→普通銷售**→新增→選擇商品“稅目編號”,在明細欄中錄入金額,錄入合計份數(shù)→保存→審核(默認選項:一般、應稅、貨物)
B、轉廠出口**:新增→選擇:“一般、免稅、勞務”→錄入金額,合計份數(shù)→保存→審核
C、”三來一補“企業(yè)加工**:新增→選擇→“一般、免稅、勞務”→錄入金額,合計份數(shù)→保存→審核
4、其他應稅項目管理
A、不開票銷售項目:新增→擇稅目編號、在明細欄中錄入金額→保存→審核
B、查補稅項目:新增→只錄入稅額→保存→審核
五、納稅申報
1、附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值稅納稅申報表(主表)、申報情況說明表、資產負債表、損益表的**作:新增→保存→審核→打印→退出
注意:A、雖然國稅代開專用**稅率為6%、4%,但在附表五、附表二中會與17%的進項專用**匯總在一起進行統(tǒng)計。(若沒有統(tǒng)計在一起則是因為沒有升級補丁造成的,必須重新進行升級);
B、當企業(yè)有進項稅額轉出時,在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入
C、附表四有兩張報表,《防偽稅控增值稅專用**存根聯(lián)明細》和《廢舊物資**開具清單》
D、附表六共有十張報表
E、申報情況說明表一般情況下為空表,但必須新增并保存、審核
F、資產負債表的年初數(shù)在本年內都不會改變
G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入
H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄中;并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當38欄有數(shù)據(jù)時,必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)
2、申報主界面:點擊生成申報盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出
3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕,進入下個月的**作
六、數(shù)據(jù)備份
(我的電腦)→找開C盤→C:\prgran files\粵稅科技\企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)\Data,在此文件夾上單擊右鍵,選擇“**”,將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進行備份;必要時再恢得到原文件夾下
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